Следующее, что делают, получив, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ИП, это оформляются в налоговой службе. Эта процедура необходима в соответствии с требованиями закона Российской Федерации для функционирования бизнеса. Индивидуальный предприниматель должен платить налоги на получаемую прибыль и подавать отчётность. Но как встать на учёт в налоговую самостоятельно и что для этого потребуется?

Свидетельство о постановке на налоговый учёт ИП берёт начало в регистрации, при этом физическое лицо проходит эту процедуру без создания целостной юридической единицы, но осуществляющей предпринимательство. Ему присваивают статус ИП и подтверждают этот факт бумагами. Сведения об этом включают в Единый государственный реестр налогоплательщиков.

Процедура регистрации в налоговом органе регулируется законом, и несоответствие приведёт к отказу со стороны уполномоченных служб.

После того как физическое лицо подаст бумаги на регистрацию, налоговая служба даёт положительный ответ и выдаёт документы либо отказывает, но только по веской причине, которую при неправомерности, можно оспорить в суде.

По закону Российской Федерации причинами отказа в регистрации физического лица от налоговой службы могут стать следующие основания:


Также отказ возможет по причине подачи заявления и документов в несколько налоговых служб. А вот, если у заявителя судимость уже погашена, то в государственной регистрации ЮЛ и ИП на законных основаниях отказать не могут.

Предпринимателю следует знать, что оплаченная государственная пошлина не возвращается, а при повторной попытке, сумму потребуется оплатить снова.

Все иные обстоятельства получаемого отказа от налоговой службы можно оспорить в суде.

Для регистрации потребуется получить ИНН для физического лица в качестве предпринимателя, но если его нет, то налоговая сама присвоит соответствующий. Однако чтобы процесс не затянулся, рекомендуется получить его заранее. Порядок этой процедуры есть в НК России в статье восемьдесят четыре. Постановка на учёт ИП в налоговой совместно с присвоением ИНН, осуществляется на бесплатной основе.


Прежде чем приступить к подаче документов, следует выбрать оптимальную систему налогообложения. Она должна быть выгодной для бизнеса, ведь по ней будут проводиться отчисления в будущем. От неё напрямую зависят отчёты в налоговую и размер взимаемой суммы.

Помимо описанного выше потребуется выбрать статистический код, который соответствует деятельности. Как правило, лучше указывать несколько возможных, выделяя при этом основной.

Совместно с бумагами для присвоения статуса ИП в 2019 году потребуются документы для выбора системы налогообложения и коды.

Каждый бизнесмен должен знать, что перед обращением в налоговую, требуется оплатить государственную пошлину, которая составляет всего восемьсот рублей. При этом следует соблюдать внимательность, так как неправильно заполненные реквизиты приведут к переводу средств на иной адрес, и они не будут возвращены.

Для того чтобы постановка на учёт в налоговом органе осуществилась, можно воспользоваться следующими вариантами:

Также предпринимателям следует знать, что для пересылки используются только копии, а основной документ остаётся у бизнесмена. Но бумаги должны предварительно нотариально заверяться. При отсылке потребуется опись вложенного с указанием реквизитов.

Естественно, при самостоятельной подаче документов нотариальное заверение не требуется, так как копии сверяются на месте. Если бумаги передаются при помощи электронной почты, то нужна цифровая подпись.

Помимо всего перечисленного выше, предприниматель может воспользоваться услугами интернета через следующие ресурсы:

  1. Официальный сайт ФНС при помощи «Подача электронных документов на государственную регистрацию».
  2. Сайт государственных услуг России.
  3. На том же сайте, но через «Подачу заявки на государственную регистрацию в качестве ИП».

Все перечисленные выше службы работают с заявкой и отправляют уведомление о постановке на учёт, в котором имеются данные, указанные в заявлении.

Бизнесмену следует знать, что он может открыть расчётный счёт в банке для предпринимательской деятельности, но это необязательно.

Законодательство Российской Федерации установило порядок постановки на учёт индивидуального предпринимателя, который подразумевает следующие процедуры:

Образец заявления определяется законом, то есть у него имеется одна для всех инструкция для заполнения. Документ представляет собой двусторонний бланк, на котором указываются все данные бизнесмена.

Совместно с ним потребуются следующие документы:

  1. Квитанция об уплате государственной пошлины, которая составляет восемьсот рублей.
  2. Копия паспорта. Но, если физическое лицо не является гражданином России, то потребуются копии документов, подтверждающих личность.
  3. Если бизнесом решил заняться несовершеннолетний, то нужно письменное согласие опекуна.
  4. Соответствующая справка, подтверждающая отсутствие судимости, которая необходима для осуществления деятельности, напрямую связанную с наукой, социумом и медициной.

Каждому человеку можно обратиться за помощью в ФНС и получить бесплатную консультацию.

Предпринимателю не стоит беспокоиться по поводу информации, предоставляемой в налоговую систему, она является строго конфиденциальной.

Когда все бумаги были заполнены без ошибок и поданы, бизнес регистрируется, заносятся данные в Единый Гос Реестр и ИП ставится на учёт.

Бизнесмену по прошествии пяти рабочих суток выдают следующий пакет документов, подтверждающий его статус, а именно:


Порой налоговая не ставит на учёт в пенсионный фонд и в Росстат, тогда предпринимателю потребуется осуществить это самостоятельно.

Интересен тот факт, что ИП регистрируется только по месту проживания физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, но функционировать может по всей стране. Когда возникает такая ситуация, необходимо в течение десяти суток оповестить налоговую по месту деятельности.

Потребуются для получения регистрационных бумаг следующие документы:

  • соответствующее заявление;
  • ксерокопия паспорта или другого документа, подтверждающего личность человека;
  • копия решения о регистрации в качестве ИП;
  • ксерокопия о постановке физического лица на учёт.

Когда в процессе ведения бизнеса человек изменил фамилию или прописку, то необходимо сообщить в налоговую в течение трёх дней.

Помимо этого, после постановки на учёт, предприниматель должен подавать отчёты в органы контроля. Также бизнесмен обязан выплачивать налоги на протяжении всей деятельности, но исключительно в соответствии с предварительно выбранной системой налогообложения и вести бухучёт.

Если ИП поменял гражданство или решил изменить основную сферу деятельности, то вносятся изменения в ЕГРИП.

Заявление по форме ЕНВД-2 позволяет индивидуальным предпринимателям перейти на форму налогообложения по вмененному доходу. Однако стоит помнить, что такой вариант доступен не во всех регионах РФ.

Образец заполнения и пустой бланк формы ЕНВД-2

ФАЙЛЫ

Использование формы

ЕНВД-2 (в отличие от отчетности по налогообложению вмененного дохода, которая подается раз в квартал) часто сдается лишь раз за все время существования ИП: сразу после открытия. Иногда перечень услуг постепенно расширяется — в таком случае следует уведомлять налоговую при помощи новой формы ЕНВД-2 о появлении новой деятельности. Помните, что в таком случае в заявления вносятся только те услуги, которые появились и не были перечислены ранее. Уже оформленные виды деятельности повторному описанию не подлежат.

Особенности заполнения

Заявления по ЕНВД заполняются черной или синей шариковой ручкой печатными буквами (или, если речь идет об электронном документообороте — шрифтом Courier New, 18) с прочерками на месте каждого незаполненного поля. В одной ячейке должен — строго один символ, хотя Excel позволяет вбить несколько. Даже если незаполненным остается целый блок, в ячейках должны быть прочерки.

В графе “Прошу поставить на учет” указываем ФИО в полной форме в именительном падеже.

Неправильно: Осколову Анастасию Игоревну

Если ИП подает заявление собственноручно, блок про представителя заполнять не нужно. Если же документы передает доверенное лицо, то его ФИО вписываются в именительном падеже, а под ними указывается тип документа (например, доверенность), дающего право представлять ИП.

Как видно, форма предполагает представление 3 видов деятельности (заполняются в приложении). Если вы планируете переводить на ЕНВД большее количество услуг, то распечатайте вторую страницу дважды и прикрепите ее к уже заполненным, обозначив в шапке номер 003, а на странице один укажите, что приложение к заявлению представлено на 002 страницах.

Сроки и особенности подачи

Как и другие документы по “вмененке”, этот подается в течение 5 дней после начала деятельности. Форма ЕНВД-2 заполняется в 2 экземплярах, один из которых сдается в налоговую, а второй, с отметкой инспектора, остается у ИП.

Как и в случае с , данное заявление обычно подается по месту ведения деятельности.
Однако существует перечень услуг, которые подпадают под спецрежим налогообложения. К ним относятся:

  • перевозки,
  • рекламная деятельность,
  • сдача в аренду земли и коммерческой недвижимости.

Если вы специализируетесь на чем-то из этого, то форму ЕНВД-2 надо подавать по месту регистрации. Допустим, что наше ИП ведет деятельность в Екатеринбурге, но зарегистрировано в Серове. Тогда, для спецрежима нужно везти форму в Серов. Если же наше ИП ведет торговлю (она не включена в спецрежим) в Екатеринбурге и Асбесте, то ЕНВД-2 будет подаваться в оба региона.

Когда форма ЕНВД-2 не нужна

Заявление ЕНВД-2 подходит не для всех случаев “вмененки”. Есть следующие исключения:

  • постановка на учет организации — для этого используется форма ЕНВД-1,
  • снятие с учета видов деятельности — для этого нужны и .

Отдельно напоминаем, что решение о переходе на ЕНВД принимает предприниматель. Регистрация деятельности в этом налоговом режиме не является обязательной.

Для этого вам потребуется паспорт, номер ИНН, и выбранные коды ОКВЭД. по ссылке в начале поста и следуйте указаниям. Для более быстрого заполнения, например индекса, пользуйтесь стрелками на клавиатуре.

Страница 1.

На первой странице вы в пустые ячейки вписываете фамилию, имя, отчество, место проживания и контактный телефон. Все данные должны точно соответствовать тем, что записаны в паспорте или другом документе удостоверяющем личность. Внимательно смотрите на сноски под звездочками. Если вы гражданин РФ, то вам не нужно заполнять ФИО на английском языке, если же вы иностранный гражданин, то для вас этот пункт обязателен. В пункте 8, вы должны указать цифрой количество выбранных видов экономической деятельности.

Страница 2.

Здесь вы пишите свои паспортные данные, главное внимательно заполнять и не допускать ошибок или опечаток, т.к. они могут послужить причиной в отказе регистрации. Вам нужно заполнить только пункт 9. Пункт 10 предназначен для несовершеннолетних, а пункт 11-12 заполняется иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Страница 3.

На этой странице, запись сделайте только в пункте 13, в пустые ячейки впишите свой , поле с подписью не заполняйте. И больше ничего заполнять не надо. Для чего эта страница расскажу позже.

Страница 4.

С этой страницы начинается Приложения, на ней вы должны вписать коды своей деятельности по ОКВЭД. На странице, поля для 10 кодов, если вам нужно больше, скопируйте ее. Первый код на первой странице Приложения А будет вашим основным кодом деятельности, по нему будет выбран объект налогообложения, а также от него зависит возможность получения различных лицензий и разрешений. Вы должны вписать не менее 3-х цифровых символов кода ОКВЭД в левую графу, и текстовое обозначение в правую.

Страница 5.
Не заполняется.

После заполнения, внимательно проверьте правильность введенных данных. Для этого удобно использовать предварительный просмотр в Word. Проставили ли в правом верхнем углу номера страниц, точно ли указали прописку, серию и номер паспорта. Правильно ли вписали коды экономической деятельности. Не заполнили ли вы, лишние ячейки. Если все правильно, то распечатываем в 2-ух экземплярах.

После того, как распечатали, важно не совершать распространенных ошибок:

  1. Не сшивайте листы. Прошивку, сделаете у нотариус или в налоговой, тем более не нужно сшивать степлером, у вас такие документы не примут.
  2. Не расписывайтесь. Вы за этим пойдете к нотариусу, заверять вашу подпись. Некоторые мои знакомые подписывали дома и у них заверяли, но у меня не получилось, пришлось потратить еще пару листов бумаги, час-два времени и нервы.
  3. Не пачкайте. В налоговую инспекцию лучше всего относить чистые документы, заполненные на компьютере. Не мятые и без исправлений, помарок. Это сэкономит вам и деньги и нервы.

После сдачи в налоговую, сотрудник налоговой инспекции выдаст вам расписку в получении документов (страница 5). Сохраняйте ее, обязательно.

Российскому гражданину, который собирается вести свой бизнес, необходимо написать заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя (рис. 1) и обойти немало кабинетов, чтобы на законных основаниях заниматься своим делом. Для начала необходимо пройти процедуру регистрации в качестве ИП, а после индивидуальный предприниматель обязан встать на учет в налоговой службе. Это не особо сложная процедура, но предпринимателю придется собрать внушительный пакет документов и правильно заполнить заявления, без которых в постановке на учет могут отказать.

Документы для регистрации

Процедура регистрации в налоговой службе является обязательной для каждого ИП, который собирается вести предпринимательскую деятельность в России и платить налоги. Чтобы осуществить данный процесс, необходимо предоставить сотрудникам налоговой службы ряд бумаг.

Рисунок 1. Бланк заявления о регистрации.

  1. Первым и одним из самых важных документов будет заявление о регистрации. Его нужно заполнять на специальном бланке, одобренном правительством страны. Очень важно вносить всю информацию предельно четко и точно, чтобы после не пришлось заново проходить процедуру регистрации. Любые заявления лучше всего заполнять черной пастой, на крайний случай - синей. Не допускается цветная паста либо карандаш.
  2. После того как заявление на регистрацию будет заполнено, необходимо приложить к нему копию паспорта. При посещении налогового органа нужно иметь при себе и оригинал удостоверения личности. Если регистрацию в ФНС собирается пройти иностранный гражданин, что тоже возможно, ему нужно вложить в пакет документов свое удостоверение личности. Чаще всего такой бумагой является вид на жительство. Очень важно, чтобы в удостоверении личности была указана дата рождения заявителя и место его прописки. Если этих данных не будет, документ, скорее всего, не примут. Каждому иностранному гражданину, который собирается зарегистрироваться в налоговой, необходимо предоставить доказательства того, что он проживает на территории Российской Федерации легально.
  3. При подаче регистрационного заявления от несовершеннолетнего лица понадобится не только его удостоверение личности. В такой ситуации не обойтись без согласия от родителей либо опекунов. Дополнительно может понадобиться справка об опеке и свидетельство о браке родителей.
  4. Последним важным документом является квитанция об оплате госпошлины. Бланк можно взять в ближайшем отделении ФНС. Без оплаченной квитанции процедура регистрации будет невозможна.

Подавать документы в налоговую может лично заявитель либо его доверенное лицо. При этом передавать бумаги через посредника можно исключительно при наличии нотариально заверенной доверенности. После того как пакет документов попадает к сотруднику налоговой службы, специалист должен выдать расписку, в которой будет указано количество бумаг и их название. Это важно, если передаются оригиналы документов.

При личном посещении ФНС в большинстве случаев отдавать оригиналы не нужно. Вполне достаточно того, что заявитель просто покажет их сотруднику налоговой службы для сверки с копиями.

Если бумаги пересылаются по почте, каждая копия и заявление о регистрации должны быть заверены у нотариуса.

Рассматривают регистрационные бумаги около 5 рабочих дней. После этого заявитель получает ответ из ФНС, в котором говорится о прохождении либо об отказе в регистрации ИП.

Отказ в регистрации

В налоговой службе могут отказать в регистрации ИП. Это происходит по нескольким причинам, но самой распространенной является неполный пакет документов и неправильно заполненное заявление. В некоторых случаях после тщательной проверки бумаг сотрудники налоговой службы могут обнаружить подвох. К примеру, заявитель может предоставить документы, информация в которых не соответствует действительности.

Очень важно правильно определить свое отделение налоговой службы. Сотрудники ФНС могут отказать в регистрации, если заявление и другие документы будут поданы в отделение, которое не находится на территории проживания предпринимателя.

Кроме того, отказ ждет тех российских граждан, которые менее года назад были признаны банкротами. Нужно помнить и о том, что проходить регистрацию бизнесменам, которые уже зарегистрированы в качестве ИП, нельзя.

Документы для постановки на налоговый учет

Вторым важнейшим шагом для предпринимателя является процедура постановки ИП на учет в ИФНС. Данный процесс обязателен для каждого бизнесмена, вне зависимости от того, какую форму налогообложения он выберет. Постановка на учет не занимает много времени и не требует денежных трат.

Чтобы встать на учет в налоговой службе, необходимо собрать определенный пакет документов, в первую очередь, как и при регистрации в ФНС, здесь понадобится заявление (рис. 1). Оно заполняется по определенной форме, бланк которой можно взять в ближайшем отделении налоговой.

В заполнении заявления нет ничего сложного, но провести эту процедуру нужно правильно и четко. Лучше не допускать исправлений. При обнаружении ошибочных данных стоит взять новый бланк и написать все правильно без зачеркиваний.

Помимо заявления о постановке на учет, индивидуальному предпринимателю понадобится книга учета доходов и расходов с печатью налоговой службы и подписью специалиста, который ее выдал.

Кроме того, в необходимый пакет документов входит копия налогового номера ИНН. Если предпринимательская деятельность требует наличия дополнительных лицензий и разрешений, то их обязательно нужно предоставить в ФНС при постановке ИП на учет.

Процедура оформления налогового учета занимает немного времени. Все зависит от скорости работы сотрудников ФНС и количества желающих решить аналогичные проблемы. По завершении данного процесса предпринимателю присваивается особый 12-значный номер, если такового еще нет.

После этого бизнесмен может получить свидетельство, подтверждающее успешное завершение постановки на налоговый учет. Сотрудники налоговой службы делают отметку в документе о регистрации ИП, поэтому при себе необходимо иметь его оригинал.

Правила заполнения заявления о постановке на учет для ИП

Отдельно стоит отметить заявление, заполнение которого является обязательным условием для постановки на учет в ФНС.

Важно помнить, что для каждого типа налогообложения существуют свои бланки. Однако принцип их заполнения практически идентичен. Документы нужно заполнять черной пастой, а все буквы и цифры прописывать четко и понятно. Чтобы сотрудникам налоговой было проще разбираться в записях, строки в бланках заявлений специально разделили на квадраты, в каждом из которых прописывается отдельная буква либо цифра.

Чтобы заполнить заявление, нужно иметь при себе паспорт, ИНН и ОГРНИП. Это важно, так как из этих документов информация вписывается в бланк. При заполнении заявления о постановке на учет необходимо указать, будет ли подавать пакет бумаг лично предприниматель либо это сделает его доверенное лицо. Для этого в специальной графе ставится соответствующая отметка.

Если бизнесмен решил использовать бланк из интернета, его удобно заполнять непосредственно в компьютере. Это не только красиво, но и помогает избежать ошибок, так как их можно моментально исправить. При заполнении любых бланков заявлений для налоговой службы стоит распечатать сразу два экземпляра документа. В большинстве случаев один отдается специалисту ФНС, а второй остается на руках у заявителя.

Не стоит спешить ставить подпись. Лучше всего это делать непосредственно на глазах у работников налоговой. Это поможет избежать повторного заполнения документа, если его придется заверять у нотариуса. В данном случае подписывать бумаги можно исключительно во время их заверения.